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审计研究杂志

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主管单位:中华人民共和国审计署  主办单位:中国审计学会

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审计研究 2013年第06期杂志 文档列表

国家审计目标研究第3-11页
关键词: 国家审计;  目标研究;  审计目标;  审计行为;  审计工作;  实践活动;  审计目的;  标的;  
信息化条件下金融审计组织管理模式研究第12-18页
关键词: 金融审计;  信息化;  组织管理模式;  
审计模拟实验室建设探讨第19-26页
关键词: 审计;  干部;  培训;  模拟;  实验;  
审计结果公告制度下的舆情应对策略探析第27-32页
关键词: 审计结果公告;  舆情;  新媒体;  应对策略;  
中央企业领导人员经济责任审计的现状及其特征研究第33-36页
关键词: 经济责任审计;  现状;  特征;  
基于非期望产出和信息熵的国家审计对象遴选方法研究第37-44页
关键词: 国家审计对象;  信息熵;  
连续审计在政府审计维护金融安全中的运用研究——基于系统性风险监控的视角第45-51页
关键词: 连续审计;  政府审计;  金融安全;  系统性风险;  
腐败治理、政府问责与经济责任审计第52-56页
关键词: 腐败治理;  政府问责;  经济责任审计;  
国家审计推动完善国家治理的现实要求与路径研究第57-60页
关键词: 国家审计;  国家治理;  路径;  
金字塔结构、审计质量和管理层讨论与分析——基于会计重述视角第68-75页
关键词: 金字塔结构;  审计质量;  管理层讨论与分析;  会计重述;  
盈余管理、审计费用与审计意见第76-83页
关键词: 盈余管理;  非标准审计意见;  审计费用;  审计意见购买;  
会计师事务所行业专长、声誉与规模经济性的传递效应第84-92页
关键词: 行业专长;  声誉;  规模经济性;  审计定价;  
基于企业风险管理框架的内部控制评价模型及应用第93-101页
关键词: 内部控制;  层次分析法;  模糊综合评价法;  评价模型;  
不完全契约、企业能力与内部控制第102-107页
关键词: 不完全契约;  企业能力;  内部控制;  控制权;  
根植于内部控制审计的战略管理框架研究第108-112页
关键词: 公司治理;  内部控制;  内部控制审计;  战略管理框架;