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审计研究杂志

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主管单位:中华人民共和国审计署  主办单位:中国审计学会

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审计研究 2012年第01期杂志 文档列表

国家审计与国家治理研讨会综述第3-5页
关键词: 国家审计;  国家治理;  研讨会综述;  中国审计学会;  地方审计机关;  审计署;  治理功能;  
基于国家治理的社会保险基金审计研究第12-15页
关键词: 社会保险基金审计;  国家治理;  审计研究;  经济社会;  社会运行机制;  社会科学发展;  运行风险;  有效防范;  
中国审计学会首届审计教授论坛综述第16-17页
关键词: 中国审计学会;  论坛;  教授;  南京审计学院;  综述;  职业培训体系;  审计理论;  成立大会;  
金融综合经营风险防控与审计监督第18-22页
关键词: 综合经营;  风险防控;  审计监督;  新金融;  防范金融风险;  经营监管;  工作经验;  审计署;  
构建适用于国家审计的商业银行分支行风险评价模型第23-32页
关键词: 商业银行;  国家审计;  风险评价;  
WGEA的全球性环境审计调查结果:分析与借鉴第33-39页
关键词: 环境审计;  环境审计工作组;  调查结果;  审计机关;  
审计人员思想方法影响因素研究第40-47页
关键词: 思想方法;  审计人员;  影响因素;  
国家审计人员心理契约、工作满意度与知识共享行为第48-54页
关键词: 心理契约;  工作满意度;  知识共享行为;  国家审计人员;  
论民国时期政府审计思想的特点及其启示第55-59页
关键词: 民国时期;  政府审计;  审计思想;  
企业集团统一审计能降低审计收费吗第69-77页
关键词: 企业集团;  审计收费;  低价揽客;  
企业社会责任报告鉴证意见是否具有信息含量——来自我国上市公司的经验证据第78-86页
关键词: 企业社会责任报告;  鉴证;  信息含量;  
会计稳健性与审计收费:基于审计风险控制策略的分析第87-95页
关键词: 风险控制策略;  会计稳健性;  审计收费;  
披露内部控制自我评价与鉴证报告会降低资本成本吗?——来自中国A股上市公司的经验证据第96-102页
关键词: 内部控制;  内控自我评价报告;  内控鉴证报告;  资本成本;  
在美上市公司内部控制重大缺陷认定、披露及对我国企业的借鉴第103-109页
关键词: 重大缺陷;  
上市公司内部审计机构设置及履行职责情况研究第110-112页
关键词: 内部审计;  信息披露;  数据分析;  政策建议;